Przejdź do głównej zawartości

Lista uprawnień

UprawnienieNazwaOpis

Syrve Office

Sprzedaż detaliczna

B_SALEPraca ze sprzedażą detalicznąDostępność pozycji menu Sprzedaż detaliczna.
B_ACSAkceptacja zmian kasowychMożliwość księgowania akceptacji zmiany kasowej (Sprzedaż detaliczna > Zmiany kasowe, przycisk Akcje – Akceptuj zmianę).
B_ACOPodgląd zmian kasowychDostępność pozycji Sprzedaż detaliczna  > Zmiany kasowe.
B_APIOPodgląd typów wpłat/wypłatDostępność pozycji Sprzedaż detaliczna > Typy wpłat/wypłat.
B_APTPodgląd typów płatnościDostępność pozycji Sprzedaż detaliczna > Typy płatności.
B_CETTworzenie i edycja typów napiwkówMożliwość dodawania nowych i edycji istniejących typów napiwków w Web-Based Office. Szczegóły w artykule Gratuity.
B_VDRPodgląd powodów usunięciaDostępność pozycji menu Sprzedaż detaliczna > Powody usunięcia.
B_VTJPodgląd dziennika zdarzeńDostępność pozycji menu Sprzedaż detaliczna > Dziennik zdarzeń.
B_VLVDostęp do monitoringu wideoMożliwość podglądu kamer monitoringu w czasie rzeczywistym. Dostępność pozycji menu Sprzedaż detaliczna > Monitoring wideo.
B_LFOUruchamianie front office z back officeDostępność pozycji menu Sprzedaż detaliczna > Uruchom Syrve POS.
B_SCHObsługa opłaty serwisowejDostępność pozycji menu Sprzedaż detaliczna > Opłata serwisowa.

Administracja

B_ADMAdministracja systemuDostępność pozycji menu Administracja.
Aby uzyskać dostęp do poniższych pozycji menu w Administracji, potrzebne są również uprawnienia (oprócz B_ADM):
B_EAPraca z kreatorem wiadomościDostępność pozycji menu Administracja > Kreator wiadomości.
B_ECPodgląd i zmiana konfiguracji punktu sprzedaży 

Dostępność okna Ustawienia sklepu (pozycja menu Administracja).

Możliwość dodawania magazynów i edycji ich ustawień.

B_DBObsługa bazy danychMożliwość wykonywania czynności serwisowych bazy danych z Syrve Office (Administracja > Obsługa bazy danych).
B_ERSEdycja planów saliMożliwość konfigurowania planów sali (Administracja > Plany sali).
B_EASUstawienia księgowe (z Administracji)Możliwość konfiguracji księgowości punktu sprzedaży w sekcji Administracja > Ustawienia księgowe.

Gospodarka magazynowa

B_STOOperacje na produktach i magazynachMożliwość pracy ze słownikiem kartotek magazynowych i dokumentami magazynowymi (Gospodarka magazynowa).
B_IPLV
Podgląd wewnętrznego cennika
Możliwość podglądu wewnętrznego cennika (Gospodarka magazynowa > Wewnętrzny cennik).

Receptury

B_EACZmiana receptur (w tym tworzenie, edycja i usuwanie)Możliwość edycji danych (tworzenie nowej wersji) na zakładce Receptura w kartotece magazynowej.

Słowniki

B_VNPodgląd słowników kartotek magazynowychMożliwość podglądu listy towarów, produktów, półproduktów, modyfikatorów, jednostek miary, kategorii księgowych i producentów (Gospodarka magazynowa > Słowniki).
B_ENEdycja słowników kartotek magazynowychMożliwość edycji kartotek magazynowych (Gospodarka magazynowa > Słowniki). Wymagane jest posiadanie uprawnienia B_VN.
S_FRN_EDITUprawnienie systemowe: edycja kartotek magazynowych otrzymanych przez Syrve FranchiseMożliwość edycji kartotek magazynowych otrzymanych przez Syrve Franchise, w tym pól, które w trakcie wymiany zostały określone jako edytowalne.

Dokumenty

B_CCLPZamykanie okresu

Możliwość określenia daty blokady i daty zamknięcia okresu w ustawieniach sklepu na zakładce Ustawienia księgowe (w polach Data ostatecznej blokady i Data wstępnej blokady w bloku Zamknięcie okresu).

Nie można tworzyć ani przeksięgowywać dokumentów z datą księgowania wcześniejszą niż Data ostatecznej blokady.

Data wstępnej blokady służy do ustawienia okresu, w którym tylko użytkownik z uprawnieniem B_WCP będzie mógł tworzyć lub przeksięgowywać dokumenty.

B_WCPPraca z dokumentami w zablokowanym okresieMożliwość tworzenia i przeksięgowywania dokumentów oraz edycji szczegółowych receptur z datą wcześniejszą niż Data wstępnej blokady (zakładka Ustawienia księgowe, sekcja Zamknięcie okresu).
B_CEDTEdycja czasu dokumentuMożliwość ustawienia czasu księgowania dokumentu. Bez tego uprawnienia przy tworzeniu dokumentu można ustawić tylko datę. Dokument zostanie zaksięgowany z czasem ustawionym w ustawieniach sklepu na zakładce Ustawienia księgowe.
B_CEDNEdycja numerów dokumentówMożliwość ustawienia numeru dokumentu.
B_EBDDEdycja dokumentów po fakcieMożliwość tworzenia i przeksięgowywania dokumentów magazynowych po fakcie.
B_CADPodgląd wszystkich typów kartotek w dokumentachDostępność zakładki Wszystkie w dokumentach magazynowych.
B_INBKsięgowanie przyjęć na ujemny stan magazynuMożliwość księgowania dokumentów przyjęcia dla ujemnych stanów magazynowych.
B_WNBKsięgowanie rozchodów tworzących ujemny stanMożliwość księgowania dokumentów magazynowych, w wyniku których w magazynie powstanie ujemny stan towaru.

B_WWCD

InformationTo uprawnienie jest przestarzałe i nie jest już używane
Praca ze skorygowanymi dokumentami
Możliwość ręcznego ustawienia kosztu w dokumentach rozchodu.

Przesunięcia wewnętrzne

B_INTINVVPodgląd przesunięć wewnętrznychMożliwość podglądu listy dokumentów przesunięć wewnętrznych (Gospodarka magazynowa > Przesunięcia wewnętrzne).
B_INTINVCTworzenie i edycja przesunięć wewnętrznychMożliwość tworzenia i edycji dokumentów przesunięć wewnętrznych oraz zapisywania ich bez księgowania (Gospodarka magazynowa > Przesunięcia wewnętrzne).
B_INTINVRKsięgowanie przesunięć wewnętrznychMożliwość zapisu i księgowania dokumentów przesunięć wewnętrznych (Gospodarka magazynowa > Przesunięcia wewnętrzne).
B_CRMULTIITworzenie przesunięć wewnętrznych między magazynami różnych działówMożliwość tworzenia i edycji dokumentów przesunięć wewnętrznych pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi firmy (Gospodarka magazynowa > Przesunięcia wewnętrzne).
B_INTEEdycja zaksięgowanych przesunięć wewnętrznychMożliwość edycji zaksięgowanych dokumentów przesunięć wewnętrznych oraz ich zapisu i ponownego księgowania (Gospodarka magazynowa > Przesunięcia wewnętrzne).

Faktury

B_INVVPodgląd fakturMożliwość podglądu listy faktur (Gospodarka magazynowa > Faktury).
B_INVCTworzenie i edycja fakturMożliwość tworzenia i edycji faktur oraz zapisywania ich bez księgowania (Gospodarka magazynowa > Faktury).
B_INVRKsięgowanie fakturMożliwość zapisu i księgowania faktur (Gospodarka magazynowa > Faktury).
B_INVPOpłacanie fakturMożliwość rejestrowania i przyjmowania płatności faktur (dostępność pozycji Zadłużenie wobec kontrahentów i Przyjmowanie płatności)
B_TIDKsięgowanie faktur odbiegających od cennika, jeśli jest to zabronioneMożliwość zapisu i księgowania faktur (Gospodarka magazynowa > Faktury) zawierających towary w niedopuszczalnych cenach, niezależnie od ustawień określonych w cennikach dostawców.
B_INVEEdycja zaksięgowanych faktur zakupuMożliwość edycji zaksięgowanych faktur zakupu oraz ich zapisu i ponownego księgowania (Gospodarka magazynowa > Faktury).
B_OINVEEdycja zaksięgowanych faktur rozchodowychMożliwość edycji zaksięgowanych faktur rozchodowych oraz ich zapisu i ponownego księgowania (Gospodarka magazynowa > Faktury).

Rejestry produkcji

B_PRODNVPodgląd rejestrów produkcjiMożliwość podglądu listy rejestrów produkcji (Gospodarka magazynowa > Rejestry produkcji).
B_PRODNCTworzenie i edycja rejestrów produkcjiMożliwość tworzenia i edycji rejestrów produkcji oraz zapisywania ich bez księgowania (Gospodarka magazynowa > Rejestry produkcji).
B_PRODNRKsięgowanie rejestrów produkcjiMożliwość zapisu i księgowania rejestrów produkcji (Gospodarka magazynowa > Rejestry produkcji).

Rejestry sprzedaży

B_SALEVPodgląd rejestrów sprzedażyMożliwość podglądu listy rejestrów sprzedaży (Gospodarka magazynowa > Rejestry sprzedaży).
B_SALECTworzenie i edycja rejestrów sprzedażyMożliwość tworzenia i edycji rejestrów sprzedaży oraz zapisywania ich bez księgowania (Gospodarka magazynowa > Rejestry sprzedaży).
B_SALERKsięgowanie rejestrów sprzedażyMożliwość zapisu i księgowania rejestrów sprzedaży (Gospodarka magazynowa > Rejestry sprzedaży).

Rejestry zamiany

B_TRANSVPodgląd rejestrów zamianyMożliwość podglądu listy rejestrów zamiany (Gospodarka magazynowa > Rejestry zamiany).
B_TRANSCTworzenie i edycja rejestrów zamianyMożliwość tworzenia i edycji rejestrów zamiany oraz zapisywania ich bez księgowania (Gospodarka magazynowa > Rejestry zamiany).
B_TRANSRKsięgowanie rejestrów zamianyMożliwość zapisu i księgowania rejestrów zamiany (Gospodarka magazynowa > Rejestry zamiany).

Rejestry odpisów

B_WOFFVPodgląd rejestrów odpisówMożliwość podglądu listy rejestrów odpisów (Gospodarka magazynowa > Rejestry odpisów).
B_WOFFCTworzenie i edycja rejestrów odpisówMożliwość tworzenia i edycji rejestrów odpisów oraz zapisywania ich bez księgowania (Gospodarka magazynowa > Rejestry odpisów).
B_WOFFRKsięgowanie rejestrów odpisówMożliwość zapisu i księgowania rejestrów odpisów (Gospodarka magazynowa > Rejestry odpisów).
B_WOFFEEdycja zaksięgowanych rejestrów odpisówMożliwość edycji zaksięgowanych rejestrów odpisów oraz ich zapisu i ponownego księgowania (Gospodarka magazynowa > Rejestry odpisów).

Rejestry alokacji kosztów

B_DASMVPodgląd rejestrów alokacji kosztówMożliwość podglądu listy rejestrów alokacji kosztów (Gospodarka magazynowa > Rejestry alokacji kosztów).
B_DASMCTworzenie i edycja rejestrów alokacji kosztówMożliwość tworzenia i edycji rejestrów alokacji kosztów oraz zapisywania ich bez księgowania (Gospodarka magazynowa > Rejestry alokacji kosztów).
B_DASMRKsięgowanie rejestrów alokacji kosztówMożliwość zapisu i księgowania rejestrów alokacji kosztów (Gospodarka magazynowa > Rejestry alokacji kosztów).

Inwentaryzacja

B_VIPodgląd inwentaryzacjiMożliwość podglądu listy inwentaryzacji (Gospodarka magazynowa > Inwentaryzacje).
B_CITworzenie i edycja inwentaryzacjiMożliwość tworzenia i edycji dokumentów inwentaryzacyjnych oraz zapisywania ich bez księgowania (Gospodarka magazynowa > Inwentaryzacje).
B_PIKsięgowanie inwentaryzacjiMożliwość zapisu i księgowania dokumentów inwentaryzacyjnych (Gospodarka magazynowa > Inwentaryzacje).
B_FIBRUzupełnianie stanu księgowego w inwentaryzacjiDostępność przycisku Uzupełnij stan księgowy w oknie Krok 2 inwentaryzacji (Gospodarka magazynowa > Inwentaryzacje).

Faktury zwrotne

B_RINVVPodgląd faktur zwrotnychMożliwość podglądu listy faktur zwrotnych (Gospodarka magazynowa > Faktury zwrotne).
B_RINVCTworzenie i edycja faktur zwrotnychMożliwość tworzenia i edycji faktur zwrotnych oraz zapisywania ich bez księgowania (Gospodarka magazynowa > Faktury zwrotne).
B_RINVRKsięgowanie faktur zwrotnychMożliwość zapisu i księgowania faktur zwrotnych (Gospodarka magazynowa > Faktury zwrotne).

Zwroty klientów

B_RPURVPodgląd zwrotów klientaDostępność okna Zwrot klienta (sekcja Gospodarka magazynowa) zawierającego listę dokumentów.
B_RPURC Tworzenie i edycja zwrotów klientaMożliwość tworzenia i edycji zwrotu klienta. Dostępność przycisków Utwórz, Kopiuj i Usuń oraz edytowalnych pól dokumentu.
B_RPURRKsięgowanie zwrotów klienta Możliwość zapisu i księgowania zwrotów klienta: dostępne ustawienie księgowania.

Kontrahenci

B_CTRPraca z kontrahentamiMożliwość rejestrowania i konfigurowania parametrów relacji z dostawcami i gośćmi (dostępność pozycji menu Kontrahenci).
B_GUESTPraca ze słownikiem gości

W Syrve Office: możliwość dodawania nowych klientów i edycji ich danych, dostępność pozycji Goście w sekcji Kontrahenci.

W Syrve POS: dostępność pozycji Lista gości oraz gości w oknie Rabaty/Dopłaty, możliwość dodawania nowych gości.

B_SUPPPraca z danymi dostawców

Dostępność pozycji menu Kontrahenci > Dostawcy.

Przy posiadaniu uprawnienia „Praca z towarami i magazynami” (B_STO) dostępne będą pozycje menu Gospodarka magazynowa/Kontrahenci > Dostawcy oraz Salda dostawców.

B_CHLZmiana cennikówMożliwość edycji cennika dostawcy (Gospodarka magazynowa/Kontrahenci > Dostawcy > przycisk Cennik).
B_UCADostęp do zakładki Dostępność w kartotece kontrahenta
Możliwość otwierania i edycji zakładki Dostępność w kartotece kontrahenta.
B_UCADI
Dostęp do zakładki Informacje dodatkowe w kartotece kontrahenta
Możliwość otwierania i edycji zakładki Informacje dodatkowe w kartotece kontrahenta.
B_UCDOC
Dostęp do zakładki ID/Licencja w kartotece kontrahenta
Możliwość otwierania i edycji zakładki ID/Licencja w kartotece kontrahenta
B_UCLE
Dostęp do zakładki Podmiot prawny w kartotece kontrahenta
Możliwość otwierania zakładki Podmiot prawny w kartotece kontrahenta.
B_UCM
Dostęp do zakładki Informacje podstawowe w kartotece kontrahenta
Możliwość otwierania i edycji zakładki Informacje podstawowe w kartotece kontrahenta.
Wymagane do możliwości dodawania nowych kontrahentów.
B_UCMB
Dostęp do zakładki Książeczki zdrowia i badania w kartotece kontrahenta
Możliwość otwierania i edycji zakładki Książeczki zdrowia i badania w kartotece kontrahenta.
B_UCPC
Dostęp do zakładki Kontrola cen w kartotece kontrahenta
Możliwość otwierania i edycji zakładki Kontrola cen w kartotece kontrahenta.
B_UCPH
Dostęp do zakładki Zdjęcie w kartotece kontrahenta
Możliwość otwierania i edycji zakładki Zdjęcie w kartotece kontrahenta.
В_EGL
Eksport gości do Excel
Możliwość eksportu gości do Excel. Domyślnie przyznawane wszystkim, którzy mają uprawnienie B_GUEST (Praca ze słownikiem gości).

Finanse

B_FINPraca z finansamiMożliwość obsługi modułu finansowego (pozycja menu Finanse).
B_VCOAPodgląd planu kontMożliwość podglądu listy kont (Finanse > Plan kont).
B_ECOAEdycja planu kontMożliwość zmiany kont (Finanse > Plan kont). Użytkownik musi posiadać uprawnienie B_VCOA.
B_MCBOtwarcie kontaMożliwość otwarcia konkretnego konta i podglądu jego obrotów (Finanse > Plan kont i Otwórz konto).
B_ECBTworzenie i edycja ręcznych zapisów na kontachMożliwość księgowania zapisów na kontach z poziomu Planu kont (Finanse > Plan kont).
B_ECFAEdycja pozycji CFMożliwość edycji pozycji CF (Finanse > Pozycje CF).
B_VCFRPodgląd raportu przepływów pieniężnychMożliwość podglądu Rachunku przepływów pieniężnych (Finanse > Rachunek przepływów pieniężnych).
B_ESRVMożliwość tworzenia i edycji usługMożliwość tworzenia i edycji usług w słowniku Finanse > Usługi.
B_SRVCTworzenie, edycja i zapis przyjęcia/świadczenia usług bez księgowaniaMożliwość tworzenia, edycji i zapisu dokumentów bez księgowania w sekcjach Finanse > Rejestr przyjęcia usług i Rejestr świadczenia usług.
B_SRVRKsięgowanie przyjęcia/świadczenia usługMożliwość księgowania dokumentów w sekcjach Finanse > Rejestr przyjęcia usług i Rejestr świadczenia usług.
B_SRVVPodgląd rejestru przyjęcia/świadczenia usługMożliwość podglądu dokumentów w sekcjach Finanse > Rejestr przyjęcia usług i Rejestr świadczenia usług.
B_VPLRPodgląd rachunku zysków i stratMożliwość podglądu Rachunku zysków i strat (Finanse > Rachunek zysków i strat).
B_VBALRPodgląd bilansuMożliwość podglądu Bilansu (Finanse > Raport bilansowy).
B_VOTRPodgląd raportu transakcji OLAPMożliwość podglądu raportu Transakcje OLAP (Finanse > Raport transakcji OLAP).
B_BUD_VIEWPodgląd analizy Plan/RzeczywistośćMożliwość podglądu analizy Plan/Rzeczywistość (Finanse > Plan/Rzeczywistość)
B_BUD_EDITEdycja niezamkniętych analiz Plan/RzeczywistośćMożliwość edycji niezłożonych analiz Plan/Rzeczywistość (Finanse > Plan/Rzeczywistość)
B_BUD_SEDITZmiana statusu analizy Plan/RzeczywistośćMożliwość tworzenia i składania analiz Plan/Rzeczywistość oraz edycji opublikowanych analiz Plan/Rzeczywistość (Finanse > Plan/Rzeczywistość)
B_BKIImport zapisów na kontachMożliwość pobierania danych z wyciągów bankowych (dostępność pozycji Finanse > Import wyciągu bankowego)
B_VBALRPodgląd bilansuMożliwość podglądu bilansu (dostępność pozycji Finanse > Raport bilansowy).
B_ESITworzenie/edycja wpływów

Możliwość tworzenia wpływów: dostępność przycisku Generuj w menu zlecenia wpływu.

Możliwość edycji, usuwania i opłacania wpływów na zakładce Wpływy w sekcji Budżetowanie.

B_ESPTworzenie/edycja płatności

Możliwość tworzenia płatności: dostępność przycisku Generuj w menu zlecenia płatności.

Możliwość edycji, usuwania i realizacji płatności na zakładce Płatności w sekcji Budżetowanie.

B_ESPRTworzenie/edycja zleceń harmonogramu płatności.Możliwość tworzenia, edycji i usuwania zleceń płatności lub wpływów.
B_VSIPodgląd listy wpływówDostępność zakładki Wpływy w oknie Finanse > Budżetowanie.
B_VSPPodgląd listy płatnościDostępność zakładki Płatności w oknie Finanse > Budżetowanie.
B_VSPCPodgląd harmonogramu płatności Dostępność pozycji Finanse > Harmonogram płatności.
B_VSPR
Podgląd listy zleceń harmonogramu płatności 
Dostępność zakładki Zlecenia płatności w oknie Finanse > Budżetowanie.
B_BKEEksport zleceń płatnościDostępność pozycji Finanse > Eksport do bankowości elektronicznej oraz przycisku Utwórz zlecenia płatności w oknie Zadłużenie wobec dostawców.

Produkcja i logistyka

B_PROPraca z produkcją i logistykąDostępność sekcji Produkcja i logistyka
B_CEXORDTworzenie zamówień zewnętrznychMożliwość tworzenia, edycji, usuwania, księgowania i cofania księgowania zamówień zewnętrznych na zakładce Zamówienia zewnętrzne w sekcji Produkcja i logistyka > Zamówienia posiłków i produktów.
B_CEPPOEdycja zamówień produkcyjnych po ich zaksięgowaniu.Możliwość edycji zamówień wewnętrznych po ich zapisaniu i zaksięgowaniu.
B_SEXORDWysyłanie zamówień zewnętrznychMożliwość wysyłania i anulowania zamówień zewnętrznych na zakładce Zamówienia zewnętrzne sekcji Produkcja i logistyka > Zamówienia posiłków i produktów.
B_PRORFTworzenie zamówień od jednostkiDostępność pola Klient w dokumencie Zamówienie produkcyjne (Produkcja i logistyka > Zamówienia posiłków i produktów).
B_PRORTTworzenie zamówień dla jednostkiDostępność pola Wykonawca w zamówieniu produkcyjnym (Produkcja i logistyka > Zamówienia posiłków i produktów).
B_OVORKsięgowanie przeterminowanych zamówieńMożliwość zapisu i księgowania zamówień produkcyjnych dla formularzy z prekonfigurowanymi limitami czasowymi

Personel

B_BAPNagradzanie i karanie pracowników za pomocą rejestrów naliczeń i potrąceń Możliwość przyznawania premii i nakładania kar na pracowników za pomocą rejestrów Naliczenia i Potrącenia. Wymagane uprawnienia B_PER, B_VE i B_CVEJ.
B_EEEdycja i usuwanie kartotek osobowych, edycja kontrahentów 

Możliwość edycji (z wyjątkiem pola Stanowisko) i usuwania kartotek osobowych (Pracownicy > Lista pracowników). Wymagane uprawnienia B_PER i B_VE.
Możliwość edycji kartotek dostawców i gości (Kontrahenci > Dostawcy/Goście).

B_EAPEdycja stawek, grafików i obecności w zamkniętym okresie Możliwość tworzenia i edycji grafików oraz obecności pracowników także w zamkniętym okresie.
B_EEPEdycja danych finansowych pracownikaMożliwość uzyskiwania raportów osobistych i podglądu bieżących rozliczeń z poziomu listy pracowników (Pracownicy > Raport osobisty i Bieżące rozliczenia w menu kontekstowym).
B_EPEdycja uprawnieńMożliwość rejestrowania nowych pracowników, konfigurowania ich uprawnień, edycji haseł do Syrve Office oraz edycji pola Stanowisko w kartotekach osobowych. Wymagane uprawnienia B_PER, B_VE i B_EE.
B_MED
Obsługa książeczek zdrowia i badań
Możliwość uzyskiwania zbiorczych danych za pomocą raportu Książeczki zdrowia i badania. Zalecane łącznie z uprawnieniem B_UCMB. Wymagane uprawnienia B_PER i B_VE.
B_PERDostęp do sekcji Pracownicy Dostępność sekcji menu Pracownicy oraz odpowiednich baz danych, rejestrów i raportów.
B_REPPodgląd danych finansowych pracownikaMożliwość pobierania raportów osobistych pracowników (Pracownicy > Raporty > Raport osobisty i Zbiorczy raport płac, Raporty > Kontrahenci) oraz podglądu informacji o wypłatach w kartotece osobistej pracownika.
B_SCHED
Planowanie zmian i grafików
Możliwość podglądu i zarządzania sekcjami Przydzielanie zmian pracownikom, Planowanie grafików i Planowanie personelu oraz rejestrem Grafik. Wymagane uprawnienia B_PER, B_VE i B_CVEJ (jako warunek wstępny).
B_TIME
Rejestracja obecności
Możliwość rejestrowania czasu wejścia i wyjścia pracowników w rejestrze obecności oraz drukowania lub eksportu kart czasu pracy do Excel. Wymagane uprawnienia B_PER, B_VE i B_CVEJ.
B_VEPodgląd pracowników i ich kartotek Dostępność pozycji menu Pracownicy > Lista pracowników. Dostępność kartotek pracowników (również z raportów i rejestrów).
Nie pozwala na dodawanie, usuwanie ani edycję kartotek osobowych. Wymaga uprawnienia B_PER. 
B_VPPodgląd uprawnieńDostępność pozycji Uprawnienia w sekcjach menu Pracownicy i Administracja.
B_CVRPodgląd ról pracownikówMożliwość podglądu listy zarejestrowanych stanowisk i tworzenia nowych (Pracownicy > Stanowiska).
B_CVSTPodgląd typów zmianMożliwość podglądu listy zarejestrowanych typów zmian i ich edycji (Pracownicy > Typy zmian).
B_CVATPodgląd typów obecnościMożliwość podglądu listy zarejestrowanych typów obecności i ich edycji (Pracownicy > Typy obecności).
B_CVPTPodgląd typów karMożliwość podglądu listy zarejestrowanych typów kar i ich edycji (Pracownicy > Typy potrąceń).
B_CVBTPodgląd typów premiiMożliwość podglądu listy zarejestrowanych typów premii i ich edycji (Pracownicy > Typy naliczeń).
B_CVEJPodgląd Pracownicy > Rejestry Dostępność pozycji menu Pracownicy > Rejestry.  
B_EPPTworzenie i edycja list płacMożliwość tworzenia i edycji list płac (Pracownicy (Raporty) > Listy płac).
B_PAYRejestracja naliczeń i wypłat dla pracowników

Dostępność pozycji Naliczenie, Wypłata zaliczki, Wypłata gotówki, Wypłata, Potrącenie w Liście płac, Zbiorczym raporcie i Raporcie osobistym.
Możliwość przyznawania i potrącania premii pracowników za pomocą rejestrów Naliczenia i Potrącenia.

B_VPPPodgląd list płacMożliwość podglądu list płac (Pracownicy (Raporty) > Listy płac).

Wymiana danych

B_EXCWymiana danychMożliwość importu i eksportu danych.

Cennik

B_QMENUPodgląd szybkiego menuDostępność pozycji Cennik > Szybkie menu.
B_ROMENOREdycja cenników Dostępność wszystkich pozycji Cennika (aktualizacja cen, Cennik towarów i usług, Szybkie menu). Możliwość tworzenia aktualizacji cen, podglądu cennika i edycji szybkiego menu.
B_MENORPodgląd cenników Możliwość podglądu cennika (Cennik > Cenniki produktów i usług).
B_PMENORKsięgowanie aktualizacji cen Możliwość zatwierdzania cennika (Cennik > Cenniki produktów i usług). Domyślnie przyznawane wszystkim, którzy mają uprawnienie B_ROMENOR (Edycja cenników).

Raporty

B_RPTPodgląd raportówMożliwość podglądu raportów w menu Raporty.
B_VSRPodgląd raportów magazynowych

Pozycje menu Gospodarka magazynowa (Raporty) > Saldo magazynowe, Szczegółowy raport obrotów, Ruch magazynowy, Raport sprzedaży za okres, Raport magazynowy, Certyfikaty, Raport powiązań składników są dostępne przy posiadaniu uprawnienia B_STO – Praca z towarami i magazynami, a także możliwość tworzenia i edycji magazynów.

Możliwość podglądu salda magazynowego w słownikach kartotek magazynowych (Pozycje, Modyfikatory, Kartoteka magazynowa), jak również w raporcie Ruch magazynowy i fakturach.

Przy uprawnieniu „B_RPT – Podgląd raportów” wymienione raporty są dostępne w Raporty (Magazyny).

B_CASRPodgląd raportów sprzedaży

Dostępność raportów: Raport sprzedaży za okres, Raport bankietów i rezerwacji, Raport sprzedaży OLAP, Raport średniego rachunku.

Raporty te są również dostępne w Raporty (Sprzedaż) przy uprawnieniu „B_RPT – Podgląd raportów” w sekcji Sprzedaż detaliczna (Raporty) przy posiadaniu uprawnienia „B_SALE – Praca ze sprzedażą detaliczną”.

B_ESOREdycja współdzielonych raportów OLAPMożliwość tworzenia, edycji i zapisu współdzielonych raportów OLAP
B_VREPORTPodgląd raportów niestandardowychDostępność pozycji Raporty konfigurowalne w sekcjach Raporty (przy nadanym B_RPT i B_VSR) oraz Gospodarka magazynowa (przy nadanym B_VSR).
B_EREPORTEdycja raportów niestandardowychDostępność poleceń Utwórz, Edytuj, Usuń, Kopiuj w pozycji Raporty konfigurowalne (oraz Zapisz widok w raportach użytkownika). Nie ma sensu bez uprawnienia «B_VREPORT – Podgląd raportów niestandardowych»
B_PREPORTPodgląd raportów zakupowychDostępność raportu Sprzedaż oraz Raportu rozbieżności zakupowych.

System rabatowy

B_CUDSPraca z systemem rabatowymMożliwość pracy z systemem rabatowym (dostępność pozycji menu System rabatowy).

Syrve POS

F_ACOAutomatyczne zamykanie zamówień na kredyt przy zamykaniu zmianyMożliwość zamykania otwartych zamówień z odpisem na konto obsługujących pracowników w Kroku 1 kreatora zamykania zmiany.
F_AOTTworzenie i edycja zamówień innych kelnerówMożliwość rejestrowania nowych zamówień i podglądu istniejących zamówień przypisanych do innych pracowników.
F_AECAutoryzacja awaryjnego anulowania operacji Dostępność pozycji Operacje awaryjne > Ręczne resetowanie blokad.
F_APAPotwierdzanie naliczonych punktów bonusowychMożliwość potwierdzania naliczenia punktów bonusowych na kartach systemu bonusowego i depozytowego.
F_APIOAutoryzacja wpłat i wypłat gotówkiMożliwość potwierdzania wpłat/wypłat poprzez przeciągnięcie karty.
F_CAZamykanie aplikacjiDostępność przycisku Wyjście do Windows w menu zaawansowanym.
F_CASHPrzyjmowanie płatnościMożliwość pracy na kasie: przyjmowanie płatności za zamówienia, wpłaty i wypłaty gotówki, przeprowadzanie weryfikacji kasy (sekcja Kasa).
F_CCBAutoryzacja wrażliwych operacji związanych z anulowaniem rachunku gościa. 

Możliwość potwierdzania anulowania rachunku gościa i innych powiązanych operacji:

  • Dodawanie rabatów
  • Przypisywanie gości do zamówień
  • Łączenie zamówień
  • Przenoszenie pozycji
  • Usuwanie zamówień
F_CCCP
Zmiana komentarzy do pozycji wysłanych do kuchni.
Pozwala usuwać poprzedni komentarz i dodawać nowy przez API do pozycji już wysłanych do kuchni. Domyślnie włączone tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora.
F_CHOOtwieranie zamówień jako kelner.Możliwość obsługi stolików. Zamówienie może być zarejestrowane tylko na jednego pracownika z tym uprawnieniem.
F_CGCZmiana liczby gościMożliwość ustawiania i edycji liczby gości
F_CLORPodgląd zamkniętych zamówieńDostępność listy zamówień, dla których wydrukowano rachunek w bieżącej zmianie (Kasa > Zamknięte zamówienia).
F_CLOS
Podgląd kwot w zamkniętych zamówieniach
Możliwość podglądu płatności w zamkniętych zamówieniach, w tym zamówieniach dostaw.
F_CMPZmiana numeru stolika z wydrukowanymi pozycjamiMożliwość potwierdzania przeniesienia zamówienia z wydrukowanymi pozycjami na inny stolik.
F_COCAutoryzacja zamykania stolików na kredytMożliwość potwierdzania płatności zamówień na kredyt.
F_CPOTBDrukowanie rachunku gościa dla zamówień innych kelnerówMożliwość drukowania rachunku gościa dla zamówień innych kelnerów
F_CWCPotwierdzanie płatności na kredyt bez przeciągania karty kontrahentaMożliwość potwierdzania płatności zamówień na kredyt dla kontrahenta, którego karta nie ma zaznaczonej opcji Nie można księgować na konto bez przeciągnięcia karty kontrahenta.
F_COTHZamykanie zamówień „na koszt firmy”Możliwość potwierdzania płatności zamówień „na koszt firmy”.
F_COWAutoryzacja przeniesienia zamówienia na innego kelneraMożliwość potwierdzania przeniesienia otwartego zamówienia na innego pracownika.
F_CPBAPonowny wydruk rachunku gościaMożliwość potwierdzania ponownego wydruku rachunku gościa.
F_CSZamykanie zmiany kasowejMożliwość księgowania zamknięcia zmiany kasowej. Na niektórych etapach tej operacji wymagane będzie potwierdzenie poprzez przeciągnięcie karty kierownika.
F_CSTWyłączanie terminalaMożliwość inicjowania wyłączenia stanowiska bezpośrednio z systemu (Menu zaawansowane > Wyłącz terminal)
F_CSUOPrzenoszenie dowolnych stolików do następnej zmiany kasowejMożliwość księgowania zamknięcia zmiany kasowej, gdy nadal istnieją otwarte zamówienia.
F_CSUUOPrzenoszenie zamówień bez rachunku gościa do następnej zmiany kasowejMożliwość księgowania zamknięcia zmiany kasowej, gdy istnieją otwarte zamówienia.
F_CVSEdycja grafiku pracownikówMenu zaawansowane > Edycja obecności.
F_DNPIUsuwanie niewydrukowanych pozycjiMożliwość usuwania dań dodanych do zamówienia, które nie zostały wydrukowane w kuchni.
F_DOPAutoryzacja niebezpiecznych operacji kodem PIN

Możliwość wprowadzania kodu PIN zamiast przeciągania karty.

W takim przypadku plik konfiguracyjny: \Application Data\syrve\CashServer\config.xml powinien zawierać wpis: <AllowHandCardRoll>true</AllowHandCardRoll>


F_DPUsuwanie wydrukowanych pozycji z zamówienia przed wydrukiem rachunku gościaMożliwość potwierdzania usuwania dań z zamówienia, które zostały już wydrukowane w kuchni.
F_DPCNOpłacanie zamówień kartami systemu depozytowego po numerze kartyMożliwość potwierdzania płatności zamówień poprzez wprowadzenie numeru karty, a nie przeciągnięcie karty.
F_DROtwieranie szuflady kasowejKasa > Otwieranie szuflady kasowej. Możliwość wykonywania operacji gotówkowych bez zamykania szuflady kasowej (jeśli w ustawieniach FCR zaznaczono Zabroń pracy przy otwartej szufladzie).
F_EBCKonfiguracja kodów kreskowych jednostek opakowaniowych

Inne > Drukowanie kodów kreskowych

Drukowanie kodów kreskowych pojedynczych towarów, produktów na wagę i drukowanie etykiet.

F_ECLIgnorowanie limitu kwoty rachunkuMożliwość opłacania zamówień o niedopuszczalnych kwotach (jeśli w ustawieniach sklepu ustawiono minimalną i maksymalną kwotę rachunku).
F_EFAZezwolenie na ułamkową ilość produktu Możliwość wprowadzania ułamkowych ilości pozycji przy sprzedaży. Dostępność ułamków i znaku „,” w oknie ilości pozycji.
F_EKDSEdycja ustawień ekranu kuchennegoMożliwość zarządzania ustawieniami ekranu kuchennego ( > Serwis Ekran kuchenny > Ustawienia). Domyślnie przyznawane nowym pracownikom o rolach ADM (Administrator systemu), CO1 (Kucharz), MN0 (Administrator) i MN1 (Kierownik). Pozostali nowi pracownicy muszą mieć to uprawnienie nadane ręcznie. 
F_EMEdycja listy braków i „szybkiego menu”

Menu zaawansowane > Lista braków.

Możliwość dodawania pozycji brakowych do zamówienia (jeśli w ustawieniach sklepu zaznaczono parametr „Zabroń sprzedaży pozycji brakowych”).

F_ERSEdycja rezerwacji i bankietówMożliwość rejestrowania i edycji rezerwacji stolików.
F_FRC
Dostęp do poleceń drukarki fiskalnejMożliwość uruchamiania poleceń drukarki fiskalnej. Domyślnie przyznawane wszystkim pracownikom z uprawnieniem F_XR.
F_HSKonfiguracja urządzeńDostępność funkcji Narzędzia > Konfiguracja urządzeń ; możliwość dodawania lub usuwania urządzeń oraz zmiany ich ustawień. 
F_IDUstawianie dopłaty i rabatu dla zamówieniaMożliwość potwierdzania dowolnej dopłaty lub rabatu na zamówieniu.

F_IDNC

Ustawianie stałych rabatów dla zamówienia
Możliwość ustawiania tylko rabatów kwotowych dla zamówienia. Aby ustawiać dowolne rabaty, wymagane jest uprawnienie F_ID.
F_IDCNUstawianie rabatu lub dopłaty powiązanej z klientem bez przeciągania kartyMożliwość zastosowania rabatu lub dopłaty bez przeciągania karty, poprzez wprowadzenie jej numeru.
F_IDGCUstawianie dopłaty i rabatu dla zamówienia kartą gościaMożliwość potwierdzania dopłaty lub rabatu dla zamówienia kartą gościa.
F_BGCN
Powiązanie zamówienia z gościem bez przeciągania karty gościa
Możliwość powiązania zamówienia z gościem bez przeciągania karty lojalnościowej, np. poprzez wprowadzenie numeru karty lub wyszukanie w liście gości.
F_KDSPodgląd ekranu kuchennegoMożliwość podglądu ekranu kuchennego ( > Serwis Ekran kuchenny). Domyślnie przyznawane nowym pracownikom o rolach ADM (Administrator systemu), CO1 (Kucharz), MN0 (Administrator) i MN1 (Kierownik). Pozostali nowi pracownicy muszą mieć to uprawnienie nadane ręcznie.
F_KISWymuszenie wyjścia z pracyMenu zaawansowane > Edycja obecności > Zamknij otwarte obecności.
F_MPRŁączenie stolików z wydrukowanymi pozycjamiMożliwość potwierdzania łączenia zamówień, które zostały już wysłane do kuchni.
F_OCSOtwarcie zmiany kasowejMożliwość potwierdzania otwarcia zmiany kasowej.
F_OMOOtwieranie kilku zamówień przy jednym stolikuMożliwość potwierdzania rejestracji nowego zamówienia przy stoliku, który ma już otwarte zamówienie.
F_OPINAutoryzacja wejścia/wyjścia z pracy kodem PIN Możliwość potwierdzania otwarcia osobistej zmiany pracownika, jeśli zalogował się do systemu poprzez wprowadzenie PIN-u, a nie przeciągnięcie karty.
F_EOWCCEdycja zamówień bez karty klientaMożliwość pracy z zamówieniem klienta bez przeciągania karty, w przypadku gdy tryb Karta przy wejściu jest stosowany razem z Syrve Loyalty.
F_IPSSprzedaż pozycji z pominięciem harmonogramu cennikaMożliwość sprzedaży pozycji, których sprzedaż nie jest dozwolona w aktualnie obowiązującym cenniku.
F_PAPonowny wydruk pozycjiMożliwość potwierdzania ponownego wydruku pozycji.
F_PAWPrzyjmowanie płatności jako kelnerMożliwość przyjmowania płatności zdalnych dokonanych na rzecz kelnera
F_POBNaliczenie kar i premiiMożliwość potwierdzania naliczenia premii i kar.
F_PRPREPrzyjmowanie przedpłatyMożliwość przyjmowania przedpłaty: przycisk Przedpłata dostępny w oknie płatności.
F_REPAutoryzacja usunięcia przedpłatyMożliwość potwierdzania usunięcia przedpłaty.
F_REREPPodgląd rozszerzonego raportu rejestru kontMożliwość podglądu raportu „046 Rejestr kont” i „051 Rozszerzony rejestr kont” w Syrve POS.
F_RUOFFUruchamianie Syrve Office z Syrve POSMożliwość uruchamiania Syrve Office z Syrve POS (Menu zaawansowane > System).
F_SCWydawanie kart zastępczychMożliwość wydania pracownikowi tymczasowej karty, która będzie używana do pracy w systemie zamiast jego własnej karty: w Menu zaawansowane > Karta zastępcza.
F_SETEdycja ustawień stanowiskaMożliwość zmiany typu terminala: stacjonarny lub mobilny (Menu zaawansowane > Ustawienia terminala).
F_SPB
Podgląd wtyczek (przycisk Plugins)Wyświetla przycisk Plugins na ekranie menu zaawansowanego. Możliwość podglądu listy wtyczek.
F_SAP
Podgląd wtyczek systemowychMożliwość podglądu i uruchamiania wtyczek systemowych z sekcji Plugins.
F_SUP
Podgląd wtyczek niestandardowychMożliwość podglądu i uruchamiania wtyczek niestandardowych z sekcji Plugins.
F_STRNDokonywanie zwrotu Możliwość potwierdzania anulowania rachunku (Menu zaawansowane > Kasa > Zamknięte zamówienia > Częściowe anulowanie rachunku).
F_SWAPodgląd obrotu innych kelnerów na ekranie stolikówWyświetlanie kwot sprzedaży innych pracowników w trybach „Wszystkie stoliki” i „Według kelnera”. Domyślnie uprawnienie to mają tylko kelnerzy.
F_SWDPodgląd zadłużenia wszystkich kelnerówMożliwość podglądu zadłużenia wszystkich kelnerów. Przy braku uprawnienia F_SWD, ale posiadaniu F_VPSD, możliwy jest podgląd tylko własnego zadłużenia.
F_VOSPodgląd obecności pracowników Podgląd listy zalogowanych pracowników (Menu zaawansowane > Edycja obecności).
F_VP
Podgląd i edycja przedpłat
Możliwość przyjmowania przedpłat na ekranie przyjmowania zamówień.
F_VPSDPodgląd wynagrodzenia na stronie osobistejMożliwość podglądu przychodów i wynagrodzenia na ekranie roboczym i stronie osobistej pracownika w Syrve POS.
F_VRPTPodgląd raportów w interfejsie front-endMożliwość podglądu raportów w Syrve POS: przycisk Raporty dostępny w sekcji Menu zaawansowane.
F_VRRPPodgląd raportów rezerwacjiSyrve Office: Raporty > Raport bankietów i rezerwacji
F_VRSPodgląd rezerwacji i bankietówMożliwość podglądu listy zamówień dotyczących rezerwacji stolików.
F_XRDrukowanie raportu XMożliwość potwierdzania operacji weryfikacji kasy i podglądu raportu X.
F_ZREPPodgląd raportu pełnegoOperacje kasowe > Raport pełny.
PS_ADMWykonywanie operacji administracyjnych z systemami płatnościMożliwość potwierdzania operacji płatności zamówienia kartą. Dostęp do Plas-Tek i Pulsar.
S_APIUprawnienie systemowe: dostęp do zewnętrznego APIMożliwość zarządzania zamówieniami z systemów zewnętrznych.
S_TERMUprawnienie systemowe: rejestracja stanowiskMożliwość zmiany serwera, z którym łączy się Front.
F_CSEWykonywanie awaryjnego zamknięcia zmiany kasowejMożliwość zamknięcia zmiany kasowej z pominięciem standardowej procedury, np. w przypadku awarii kasy fiskalnej: przycisk Operacje awaryjne dostępny w Menu zaawansowane > System.