Dostarczone Towary
Możesz utworzyć listę nazw używanych w dokumentach różnych dostawców dla towarów i półproduktów, tj. pozycji przyjmowanych do magazynu na podstawie faktur. Te nazwy będą później dostępne w polu Nazwa towaru dostawcy podczas rejestracji faktur zakupowych, a pozycja z kartoteki magazynowej, do której ma zostać zarejestrowane przyjęcie, zostanie automatycznie określona podczas ich wyboru.
Tę listę można wygenerować na kilka sposobów:
- bezpośrednio z formularza tworzenia faktury zakupowej
- podczas tworzenia cennika dostawcy
- należy ją wcześniej ustawić na karcie Towary dostawcy w kartotece pozycji magazynowej
Ta karta początkowo pokazuje listę dostawców aktualnie zarejestrowanych w systemie. Aby określić, jak dany produkt (lub półprodukt) jest rozliczany w dokumentach dla konkretnego dostawcy, wykonaj następujące czynności:
- Wybierz dostawcę z listy i kliknij Dodaj. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy wybierzesz dostawcę, który ma utworzony cennik.
- Określ nazwę towaru dostawcy w otwartym oknie. Nazwa powinna zostać dodana, jeśli nie ma jej na liście Towarów dostawcy. W tym celu kliknij
. Jak utworzyć pozycję dostawcy, zobacz w artykule Produkt zewnętrzny. - W otwartym oknie Towar zewnętrzny wpisz nazwę towaru dostawcy, jego kod z kartoteki magazynowej, cenę, po której jest dostarczany, jeśli to konieczne, i kliknij OK.
Zostaniesz przeniesiony z powrotem do okna Dodaj, a nowo dodana nazwa zostanie wybrana w polu Towary dostawcy.
- W polu Jednostka opakowania wybierz jednostkę miary, w której te towary będą domyślnie przyjmowane. Można ustawić jednostkę podstawową lub jednostki dodatkowe (ustawione na karcie Jednostki miary kartoteki magazynowej).
- Kliknij OK. Dodany „produkt zewnętrzny” pojawi się na liście dostawcy.