Przejdź do głównej zawartości

Dostarczone Towary

Możesz utworzyć listę nazw używanych w dokumentach różnych dostawców dla towarów i półproduktów, tj. pozycji przyjmowanych do magazynu na podstawie faktur. Nazwy te będą później dostępne w polu Nazwa pozycji dostawcy podczas rejestrowania faktur zakupowych, a pozycja w kartotece magazynowej, do której ma być zarejestrowane przyjęcie, zostanie automatycznie określona podczas ich wyboru.

Listę tę można wygenerować na kilka sposobów:

  • bezpośrednio z formularza tworzenia faktury zakupowej
  • podczas tworzenia cennika dostawcy
  • powinna być wcześniej ustawiona na karcie Towary dostawcy w rekordzie pozycji kartoteki magazynowej

Ta karta początkowo wyświetla listę dostawców aktualnie zarejestrowanych w systemie. Aby określić, jak dany produkt (lub półprodukt) jest rozliczany w dokumentach dla konkretnego dostawcy, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz dostawcę z listy i kliknij Dodaj. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy wybierzesz dostawcę, który ma utworzony cennik.
  2. W oknie, które się otworzy, określ nazwę pozycji dostawcy. Nazwa powinna zostać dodana, jeśli nie ma jej na liście Towarów dostawcy. W tym celu kliknij . Jak utworzyć pozycję dostawcy, zobacz w artykule Produkt zewnętrzny.
  3. W otwartym oknie Towar zewnętrzny wpisz nazwę pozycji dostawcy, jej kod kartoteki magazynowej, cenę, po której jest dostarczana, jeśli to konieczne, i kliknij OK.

Zostaniesz przeniesiony z powrotem do okna Dodawania, a nowo dodana nazwa zostanie wybrana w polu Towary dostawcy.

  1. W polu Jednostka opakowania wybierz jednostkę miary, w której te towary będą domyślnie przyjmowane. Można ustawić jednostkę podstawową lub dodatkowe jednostki (ustawione na karcie Jednostki miary kartoteki magazynowej).
  2. Kliknij OK. Dodany „produkt zewnętrzny” pojawi się na liście dostawcy.