Przejdź do głównej zawartości

Dostarczone Towary

Możesz utworzyć listę nazw używanych w dokumentach różnych dostawców dla towarów i wyrobów półfabrykowanych, tj. pozycji przyjmowanych do magazynu na podstawie faktur. Nazwy te będą później dostępne w polu Nazwa towaru dostawcy podczas rejestracji faktur zakupowych, a pozycja z kartoteki magazynowej, do której ma zostać zarejestrowane przyjęcie, zostanie automatycznie określona podczas ich wyboru.

Listę tę można wygenerować na kilka sposobów:

  • bezpośrednio z formularza tworzenia faktury zakupowej
  • podczas tworzenia cennika dostawcy
  • powinna być wcześniej ustawiona na karcie Towary dostawcy w kartotece pozycji magazynowej

Ta karta początkowo wyświetla listę dostawców aktualnie zarejestrowanych w systemie. Aby określić, jak dany produkt (lub wyrób półfabrykowany) jest księgowany w dokumentach dla konkretnego dostawcy, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz dostawcę z listy i kliknij Dodaj. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy wybierzesz dostawcę, który ma utworzony cennik.
  2. Określ nazwę towaru dostawcy w otwartym oknie. Nazwa powinna zostać dodana, jeśli nie ma jej na liście Towarów dostawcy. W tym celu kliknij . Jak utworzyć towar dostawcy, zobacz w artykule Produkt zewnętrzny.
  3. W otwartym oknie Towary zewnętrzne wpisz nazwę towaru dostawcy, jego kod z kartoteki magazynowej, cenę, po której jest dostarczany, jeśli to konieczne, i kliknij OK.

Zostaniesz przeniesiony z powrotem do okna Dodawania, a nowo dodana nazwa zostanie wybrana w polu Towary dostawcy.

  1. W polu Jednostka opakowania wybierz jednostkę miary, w której te towary będą domyślnie przyjmowane. Można ustawić jednostkę podstawową lub jednostki dodatkowe (ustawione na karcie Jednostki miar kartoteki magazynowej).
  2. Kliknij OK. Dodany „produkt zewnętrzny” pojawi się na liście dostawcy.